Анализ производственных показателей

надбавки за выслугу лет - 602,3 - 73,6 %

материальной помощи - 67,1 - 8,2 %

начисления на оплату труда - 148,9 - 18,2 %

Выплачены в соответствии с утвержденными лимитами.

Таблица 2.15 - Расходная часть бюджета (тыс. р.)

Код статьи

Наименование статей

План на 2007 г

Кассовые расходы

% исполнено от плана

Кассовые расходы 2006г.

210

Оплата труда и начисления

5447,1

5446,6

100

4739,6

211

Оплата труда

4250,8

4250,8

100

3710,6

212

Прочие выплаты

83,6

83,2

99,5

57

льготный проезд

38,8

38,5

99,2

51

командировки-суточные

1,8

1,8

100

6

подписка

43,0

42,8

99,5

213

Начисления на оплату труда

1112,7

1112,6

100

972

220

Приобретение услуг

830,4

830,0

100

661,3

221

Услуги связи

15,2

15,0

100

16

222

Транспортные услуги

1,5

1,4

100

6

командировочный транспорт

1,5

1,4

100

6

223

Коммунальные услуги

383,7

383,7

100

449

отопление

288,1

288,1

100

338

освещение

72,4

72,4

100

79

водоснабжение

23,2

23,2

100

32

225

Услуги по содержанию имущества

206,0

206,0

100

131

содержание помещения

63,5

63,5

100

36

текущий ремонт оборудования

22,5

22,5

100

40,7

текущий ремонт здания

120,0

120,0

100

60

226

Прочие услуги

222,9

222,9

100

82,3

командировочное проживание

0,5

0,5

100

3,6

прочие услуги

222,4

222,4

100

78,7

290

Прочие расходы

1,1

1,1

100

1

налоги

1,1

1,1

100

1

прочие расходы

300

Поступление нефинансовых активов

93,4

93,4

100

78,2

310

Увеличение стоимости основных средств

20,0

20,0

100

40

приобретение оборудования

20,0

20,0

100

40

340

Увеличение стоимости

73,4

73,4

100

38,2

ГСМ

12,0

12,0

100

8

прочие расходные материалы

61,4

61,4

100

30,2

Всего

6370,9

6370,0

99,7

5429,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Меню сайта